Boletim da Despesa 02.06.2025

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 09/06/2025 16h32

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DA DESPESA DE 02/06/2025","Página:",1,"/",1,"Empenho","Art. Caixa","Dt. Emissão","Ficha","Categoria","Fornecedor","FR","Apl/Var","Valor Pago",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"4/005-2025","         435",02/06/2025,8,"3.3.90.39.44","CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO","01","110.0000","153,96",,,,,,,,,,,"TOTAL DA DESPESA","2.279,98",,,"REGISTRO, 2 de Junho de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DA DESPESA DE 02/06/2025","Página:",1,"/",1,"Empenho","Art. Caixa","Dt. Emissão","Ficha","Categoria","Fornecedor","FR","Apl/Var","Valor Pago",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"5/008-2025","         434",02/06/2025,8,"3.3.90.39.43","ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.","01","110.0000","2.126,02",,,,,,,,,,,"TOTAL DA DESPESA","2.279,98",,,"REGISTRO, 2 de Junho de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DA DESPESA DE 02/06/2025","Página:",1,"/",1,"Empenho","Art. Caixa","Dt. Emissão","Ficha","Categoria","Fornecedor","FR","Apl/Var","Valor Pago",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DE DESPESAS CORRENTES",,,,,,,"2.279,98",,,,,,,,,,,"TOTAL DA DESPESA","2.279,98",,,"REGISTRO, 2 de Junho de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DA DESPESA DE 02/06/2025","Página:",1,"/",1,"Empenho","Art. Caixa","Dt. Emissão","Ficha","Categoria","Fornecedor","FR","Apl/Var","Valor Pago",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL",,,,,,,"0,00",,,,,,,,,,,"TOTAL DA DESPESA","2.279,98",,,"REGISTRO, 2 de Junho de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DA DESPESA DE 02/06/2025","Página:",1,"/",1,"Empenho","Art. Caixa","Dt. Emissão","Ficha","Categoria","Fornecedor","FR","Apl/Var","Valor Pago",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS",,,,,,,"0,00",,,,,,,,,,,"TOTAL DA DESPESA","2.279,98",,,"REGISTRO, 2 de Junho de 2025."