Fevereiro csv

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 07/04/2025 14h47

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025","Página:",1,"/",1,"Dt. Pagto.","Empenho","FR","Apl/Var","A. Caixa","Dt. Emissão","Ficha","Categoria","Fornecedor","Valor Pago",,,,,,,,,,,,03/02/2025,"473/000-2024","01","110.0000","74",20/12/2024,5001,"5.0.01.39.43","ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.","2.291,13",,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DA DESPESA PAGA:","738.455,01","

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
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HEITOR PEREIRA SANSÃO
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","REGISTRO, 12 de Março de 2025.","

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"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025","Página:",1,"/",1,"Dt. Pagto.","Empenho","FR","Apl/Var","A. Caixa","Dt. Emissão","Ficha","Categoria","Fornecedor","Valor Pago",,,,,,,,,,,,03/02/2025,"4/001-2025","01","110.0000","75",21/01/2025,8,"3.3.90.39.44","CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAUL","155,87",,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DA DESPESA PAGA:","738.455,01","

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"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025","Página:",1,"/",1,"Dt. Pagto.","Empenho","FR","Apl/Var","A. Caixa","Dt. Emissão","Ficha","Categoria","Fornecedor","Valor Pago",,,,,,,,,,,,07/02/2025,"60/000-2025","01","110.0000","98",07/02/2025,25,"3.3.90.39.99","ANA FLÁVIA MUNIZ ALVES","300,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DA DESPESA PAGA:","738.455,01","

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","REGISTRO, 12 de Março de 2025.","

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"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025","Página:",1,"/",1,"Dt. Pagto.","Empenho","FR","Apl/Var","A. Caixa","Dt. Emissão","Ficha","Categoria","Fornecedor","Valor Pago",,,,,,,,,,,,10/02/2025,"44/001-2025","01","110.0000","100",04/02/2025,8,"3.3.90.39.83","MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME","2.266,20",,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DA DESPESA PAGA:","738.455,01","

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"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025","Página:",1,"/",1,"Dt. Pagto.","Empenho","FR","Apl/Var","A. Caixa","Dt. Emissão","Ficha","Categoria","Fornecedor","Valor Pago",,,,,,,,,,,,10/02/2025,"48/001-2025","01","110.0000","101",04/02/2025,8,"3.3.90.39.78","MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890","280,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DA DESPESA PAGA:","738.455,01","

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"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025","Página:",1,"/",1,"Dt. Pagto.","Empenho","FR","Apl/Var","A. Caixa","Dt. Emissão","Ficha","Categoria","Fornecedor","Valor Pago",,,,,,,,,,,,24/02/2025,"71/000-2025","01","110.0000","125",24/02/2025,25,"3.3.90.39.99","ANDERSON ANTONIO DE EIROZ","300,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DA DESPESA PAGA:","738.455,01","

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
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HEITOR PEREIRA SANSÃO
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","REGISTRO, 12 de Março de 2025.","

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"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025","Página:",1,"/",1,"Dt. Pagto.","Empenho","FR","Apl/Var","A. Caixa","Dt. Emissão","Ficha","Categoria","Fornecedor","Valor Pago",,,,,,,,,,,,25/02/2025,"41/000-2025","01","110.0000","124",03/02/2025,25,"3.3.90.39.99","EDNÉIA COELHO DE LIMA","-85,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DA DESPESA PAGA:","738.455,01","

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"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025","Página:",1,"/",1,"Dt. Pagto.","Empenho","FR","Apl/Var","A. Caixa","Dt. Emissão","Ficha","Categoria","Fornecedor","Valor Pago",,,,,,,,,,,,25/02/2025,"73/000-2025","01","110.0000","126",25/02/2025,25,"3.3.90.39.99","VANESSA RIBEIRO COPPI DE OLIVEIRA","300,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DA DESPESA PAGA:","738.455,01","

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-
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"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025","Página:",1,"/",1,"Dt. Pagto.","Empenho","FR","Apl/Var","A. Caixa","Dt. Emissão","Ficha","Categoria","Fornecedor","Valor Pago",,,,,,,,,,,,27/02/2025,"96/000-2025","01","110.0000","147",25/02/2025,22,"3.3.90.39.23","NATASHA RAIANY DOMINGUES RIBEIRO 49215","148,50",,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DA DESPESA PAGA:","738.455,01","

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
Contador
CRC 1SP227927/0-1

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-
","REGISTRO, 12 de Março de 2025.","

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-
"
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025","Página:",1,"/",1,"Dt. Pagto.","Empenho","FR","Apl/Var","A. Caixa","Dt. Emissão","Ficha","Categoria","Fornecedor","Valor Pago",,,,,,,,,,,,28/02/2025,"26/000-2025","19","190.0000","157",25/02/2025,5301,"5.3.01.00","OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL","23.497,03",,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DA DESPESA PAGA:","738.455,01","

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
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","REGISTRO, 12 de Março de 2025.","

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"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025","Página:",1,"/",1,"Dt. Pagto.","Empenho","FR","Apl/Var","A. Caixa","Dt. Emissão","Ficha","Categoria","Fornecedor","Valor Pago",,,,,,,,,,,,28/02/2025,"28/000-2025","19","190.0000","154",25/02/2025,5303,"5.3.03.00","AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO","2.050,24",,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DA DESPESA PAGA:","738.455,01","

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"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025","Página:",1,"/",1,"Dt. Pagto.","Empenho","FR","Apl/Var","A. Caixa","Dt. Emissão","Ficha","Categoria","Fornecedor","Valor Pago",,,,,,,,,,,,28/02/2025,"29/000-2025","19","190.0000","148",25/02/2025,5321,"5.3.21.00","CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL","13.924,48",,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DA DESPESA PAGA:","738.455,01","

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